酒店网络营销方案 XX酒店营销方案2



A 春节黄金周:全部七天

 

1)2、3、4、5日,团:散=5:5

 

房价:团:180元/间,散:280元/间

 

开房率:98%即175间/日

 

每日收入:团:15750元,散:24500元

 

2)1、6日,团:散=6:4,

 

房价:团:150元/间,散:220元/间

 

开房率:92%即165间/日

 

每日收入:团:14850元,散:14520元

 酒店网络营销方案 XX酒店营销方案2

 

3)  7日,团:散=7:3

 

4)  房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间

 

开房率:80%即143间/日

 

每日收入:团:10010元,散:6864元

 

4)黄金周收入:23.6614万元

 

B 当月余下日收入:  43.2894万元(21天),

 

预定比例:团:散=6:4,

 

房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

 

开房率:90%即161间/日

 

每日收入:团:9666元,散:10948元

 

C、本月总收入:66.9508万元

 

D、本月工作重点:

 

1、            加强会议促销。

 

2、            加强婚宴促销。

 

3、            加强“三八节”活动促销。

 

*2002年5月份(31天)

 

A 五一黄金周,全部七天

 

i>2、3、4、5日,团:散=6:4,

 

房价:团:150元/间,散:260元/间

开房率:90%即161间/日

 

每日收入:团:14490元,散:16744元

 

ⅱ>1、6日, 团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间

 

开房率:90%即161间/日

 

每日收入:团:13524元,散:10626元

 

ⅲ>7日,团:散=7:3

 

房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间

 

开房率:80%即143间/日

 

每日收入:团:11011元,散:6864元

 

iv>黄金周收入:19.1111万元

 

B 当月余下日24天收入:49.4736 万元,

 

预定比例:团:散=6:4,房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

 

开房率:90%即161间/日

 

每日收入:团:9666元,散:10948元

 

C、本月总收入:68.5847万元

 

D、本月工作重点:

 

1、            加强对六月份市场调查,六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为

 

主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节-------以

 

“父亲也需要关怀” 为主题进行餐、房组合销售。(六月第三个星期天)

 

2、            加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。

 

3、            加强商务促销。

 

2、平季:7、8月份

*A、2002年7月(31天),2001年8月(31天):

 

预定比例:团:散=7:3

房价:团队价:90元/间,散平均价:160元/间

 

开房率:85%即152间/日

 

每日收入:团:9576元,散:7296元

 

二个月总(62天)收入:104.6064万元,月平均:52.3032万元

 

A、          各月工作重点:

7月份:

 

1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销。

 

2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部

 

完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

 

3、中秋节----------月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成

 

广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

 

8月份:

 

4、加强署期师生活动促销。2、加强“学生谢师宴”促销。

 

5、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案。

 

6、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐

 

饮、销售部完成接待及促销方案。

 

3、淡季:6、9月份

 

*A、2002年6月(30天),2001年9月(30天):

 

预定比例:团:散=7:3,房价:团队价:80元/间,散平均价:150元/间

 

总开房率:70%即125间/日

 

每日收入:团:7000元,散:5625元

 

二个月总(60天)收入:75.75万元,月平均:37.875万元

 

B、各月工作重点:

 

*6月份:

 

1、加强对“高考房”市场调查。

 

2、加强署期师生活动促销。

 

3、加强商务促销。

 

*9月份:

 

1、加强会务促销。

 

2、加强商务促销。

3、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。                    

 

 4、制定“圣诞”活动方案。

 

4、预算全年客房营业收入:    万元

 

年平均开房率:            86.065   %

 

每日可供租房数:          179间

 

计划每日出租房数:154间(其中:团队96间/日,散客58间/日)

 

平均房价:  团队:100元/间,散客:165.8元/间。

 

每天收入:团队:0.96万元,散客:0.9617万元

 

5、会务设施和其它代理收入:18.5703万元

 

                                    总计:万元

 

第五章    市场推广方法

 

开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本的出路。为什么这样说,因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时,信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品,大量投放媒体广告,即使有也是小范围内在开业初期,那么人员促销是最主要的手段。所以定期回访是最重要的。

一、销售部:

 

1、旅行社客源

 

(1)    把价格做杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季时追求高的出租率,吸引各社团队。

 

(2)    稳住本岛的主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地的旅行社和国内主要游览地的旅行社合作,力争为指定酒店。主要是岛内旅行社。他们的客源是酒店的生存基本客源,在旅行社客源市场的开发,主要以价格为杠杆,接待好各社的老总,保证节日用房,障碍基本不存在问题,而价格是竞争对手最容易做到的。怎样在同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率,那就必须对计调部人员进行公关。

 

(3)    积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源。

 

(4)    推出“年价团队房”(一年一个价)。

 

(5)    为扩大餐饮消费,团队要求含早餐、正餐。

 

(6)    加强日本团、韩国团、会议等促销。

 

2、会务客源促销

 

(1)促销时间:上半年1至4月

 

下半年10至12月

 

(2)促销对象:(a)政府各职能部门(b)本地商务公司(c)岛外商务公司

 

(3)   以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客。

 

(4)    建全代理制,组织省内外会务客源。策划一些企业经济类的,学术研讨,培训班会议和事业单位的会议。

 

3、散客客源

 

散客市场客源的开发,是我们酒店客房追求的最主要的客源市场,要在有限的房数提高总量,散团比例的改变是根本途径。在开拓散客市场,重点是海口市场,其次是岛内其它县市,从战备方向上来讲最后的重点移向岛外,广东、上海和北京等地。

 

1、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系,稳定现有客户,大力开发新客户,本地市场客户要逐一登门拜访。

 

2、针对散客,客房、餐饮捆绑销售,客户在酒店住房,可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠。

  

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