普华永道审计什么公司 普华永道每年都要来我们公司审计,到底在审计什么?

这个问题已经有不少人问过我:审计这十几个人,一来就是二三个月,算长驻了吧?天天到底在干什么?问这问题的都不是会计,所以下面的回答主要针对非财务人士。
任何事都是有目的性的,审计是一种中介服务,所以审计做什么事与它为谁服务,提供什么样的服务有关(以下回答主要以上市公司为例,非上市公司只供参考)。
审计为谁服务
一、为公众服务,为股东服务
说是为股东服务,其实是为小股东服务,大股东一般都参与经营管理,是双重身份,不能简单视为股东。小股东平时不参与上市公司管理,一年就开一次股东大会,就算你主动参加,一次会又能发挥什么作用?大股东主导公司经营,可以通过各种方式利用公司资源为自己服务,说白一点就是侵占小股东利益。举个例子:大股东有家全资子公司,生产一台机器在市场上销售毛利是2000元,而卖给上市公司(就是大股东的控股公司,假设控股51%,实际可能30-40%就可以了)毛利是4000元,通过这笔关联交易,上市公司损失了2000元,表面上是大股东小股东各一半,实际上大股东通过全资公司,净赚2000元,扣掉上市部分的损失,还赚了1000元,赚的就是小股东亏的。
所以每年年报审计有一项重要内容就是检查有无关联交易,交易价格是否公允,这项工作的主要目的就是为了维护小股东利益不受侵占!
二、为管理层服务
有人会奇怪:大股东一般就是董事长,能干的还会兼总经理,手下财务都是自己任命的,大公司还会内设审计部,这种情况下做出来的报表完全按老板意思来,还会有什么问题?还需要审计报告干什么?
如果说为股东出报告是普惠性质的,那为管理层审计就是增值服务了。事务所可以为企业提供增值服务核心就是查错防弊。通过审计可以发现员工有无营私舞弊的行为,生产经营过程有什么薄弱环节以及管理中的漏洞,进而提出改进的意见和建议,促使企业改善内部管理,提高经济效益。一家上市公司通过规模都较大,下属二级三级四级甚至到五级都不少见,监管不到位并不奇怪。审计对下属职工也是一种警示。
三、为财务人员服务
外人会以为审计就审财务,所以审计与财务是对立关系。其实这是一种误解。审计和会计实际是互助关系,会计账做的差,审计工作量就大,会计账做的好,审计就轻松。反过来,审计也可以帮助会计,财务人员最大的苦恼就是老板不理解,逃税、非法调节利润、虚报费用、隐瞒损失、合同欺诈等等,在老板或其他员工看来,这都是会计一支笔的事,而带来的风险是财务人员乃至整个公司都无法承受的。身为员工,财务有时是顶不住的,影响同事关系事小,把老板惹生气了,工作就保不住了,这时财务人员就可以把审计推出来当挡箭牌。平时就一句话:审计不同意!
年报时,财务人员也可以和审计人员做好互动,有什么管理中不好提的建议都可以通过审计提出来。审计所是中介机构, 人员也是相对独立的,今年在这家审,明年就不一定了,不怕得罪人,身份独立,说出来的话也有人听。审计警示风险,财务的工作就好开展!
审计具体审什么
一、审资产
资产主要指存货、应收账款、固定资产、金融资产等,存货会通过盘点的手段,查有无潜亏;应收账款就要发函,看对方是否确认;金融资产要看协议和合同,必要时也要发函;固定资产可能只是抽盘。这些手段只是表象,背后还有一系列的审计程序要做。最终目的是看账实是否相符,会不会有亏损没被发现(潜盈也会关注,但相对不是重点)。
二、审收入利润
上市前符合一定条件,所以要包装,把收入利润做出来;上市后该做的还得做,主管部门有任务,股东要回报,银行要借款,还可能要再融资等等,这时一份漂亮的业绩是必须的。审计任务就是把这里的水份挤出来。
三、审内控管理
公司大了,不可能一张凭证一张凭证的去看(其实一张张看根本看不出来什么),审内控就是从大的角度把握舞弊存在的概率有多大,从而决定下一步的工作方向。同时内控管理的好坏也直接影响了企业管理的水平,对企业的经营管理和风险防控也很重要。
四、审关联交易、募集资金使用、或有事项等
大股东资金占用会损害小股东利益,要查;募集资金使用要符合证监会要求,不符合也要查;或有事项就是看报表以外有没有风险,比如诉讼、担保等可能给企业带来损失的,审计也要给出合理的判断。
上面说了这么多,最后形成的结果就是一页纸的审计报告,标的物是报告后面的四张报表(资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表),一个报表附注。审计会在报告中对这四表一注发表审计意见:无保留意见说明报表是经过审计师认可的,报表真实有效;保留意见是在某一方面存在问题(真发表了这样的报告,说明问题就很大了),提醒报表使用者注意;否定意见就是说这报表根本没法看了,请大家都不要相信;无法表示意见是个很有意思的存在,因为事务所是中介服务机构,没有执法权,如果企业不配合审计工作,工作就无法开展,在这种情况下,审计师会发表无法表示意见的报告。
最后聊聊审计收费的问题,审计收费直接影响了审计的独立性,目前所有公司的审计费都公司自己出,利益相关,所以审计师难免承担了一些压力(主要来自事务所),影响了独立性,这是客观情况。但不是说审计报告就不可信了,上市公司也不能随意换事务所(这是要发公布说明原因的),一旦确定某家事务所主审后,上市公司与事务所之间就形成了一个相互制衡的关系,事务所为了收费,会在一些问题上对上市公司让步(比如税收、潜盈、不重大的潜亏等),同样,上市公司也会对事务所让步。这时双方会找到一个平衡点,只要能让双方都接受,这份报告就能出出来。
每年年报都会有很多故事,但以我所见,投资者完全不必过于关注背后的故事,真正想投资,审计报告、财务报表只是一个方面,或者说只是冰山一角。我们更应该关注冰山在水面以下的部分,看企业的团队的管理水平,看企业资产规模盈利水平、看企业所在行业的发展水平和政策导向。所有这些都掌握了,投资的风险才能做到可控。
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